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2016年政法委决算公开内容
发布时间 8/3/2017 3:02:46 PM   字号:【】 【】 【】    发布人 :   办公室     来源 :办公室      浏览次数 : 8265 次

部门决算公开格式及内容

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、2016年度主要工作完成情况

第二部分 宜兴市委政法委2016年度部门决算表

一、收入决算表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、财政拨款支出决算表

五、财政拨款基本支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

九、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、 机关运行经费支出决算表

十一、政府采购支出决算表

第三部分 宜兴市委政法委2016年度部门决算情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 部门概况

一、宜兴市委政法委主要职能:

1、贯彻执行中央、省、市有关政法、综合治理、工作的路线、方针、政策,负责对一定时期内的全市政法、综合治理工作作出全局性部署,并督促贯彻落实,统一政法、综合治理部门的思想和行动。

2、组织、协调、指导维护社会稳定的工作。

3、检查政法各部门执行法律法规和党的方针政策的情况,结合实际,研究制定严格执法、落实党的方针政策的具体措施。

4、大力支持和严格督促政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合、协同作战,督促、推动大案要案的查处工作,研究协调有争议的重大、疑难案件。

5、组织、协调和指导社会治安综合治理工作,检查、督促各项措施在基层的落实。

6、组织推动政法、综合治理战线的调查研究和宣传工作,探索政法、综合治理工作改革,总结新经验,解决新问题。

7、掌握政法队伍建设的情况;研究加强政法队伍建设和政法领导班子建设的措施,协助市委及其组织部门考察、管理市政法部门的领导干部;协助纪检、监察部门查处涉及政法领导干部的大案要案。

8、指导基层综治办的工作。

9、承办市委、市政府和上级政法委交办的其他事项。

机构设置:部门机构设置和所属单位情况:政法委设立综合治理科、依法治市工作科、执法督查科、国家安全人民防线工作科和办公室。

二、部门决算单位构成情况

2016年宜兴委政法委决算财政拨款收入1233.86万元,一般公共服务支出422.84万元,其中基本支出381.23万元,项目支出852.63万元。

三、2016年度主要工作完成情况

2016年度,全市各级和政法信访部门紧紧围绕十三五发展新使命,认真落实十三次党代会新要求,深入推进平安宜兴、法治宜兴、过硬队伍建设,各项工作取得了新进展。一是社会大局保持和谐稳定。圆满完成G20峰会、党的十八届六中全会、各级“两会”等重要节点安保维稳任务。建立社会矛盾纠纷三级预警管控体系,妥善处置群体性集访事件109起,调处各类矛盾纠纷7613件,继续保持“零激化”。深化信访制度改革,“四办”联动维稳,行政司法联动清欠,领导包案攻坚,严控进京非访,全年化解信访积案8件,市信访局被评为省信访工作先进集体。二是护航发展作用成效初显。全年查破各类经济犯罪案件79起,发布失信被执行人信息并限制高消费8094人次,司法拘留325人,列入拒执罪追究刑事责任8起,依法向社会公布失信被执行人企业名单,扎实开展集中执行行动和打击逃废债专项行动,对逃废债务行为初步形成了有效震慑。协调处置金融风险,召开银企协调会150余次,帮助近百家企业化解金融难题;建立宜兴农商行不良贷款企业约谈机制,帮助农商行化解风险贷款5亿余元。全面强化预防恶意逃废债务信息甄别工作,累计通报甄别信息6855条,从源头上依法阻断涉嫌恶意逃废债行为229起。推进企业依法破产进程,2013年以来累计63家企业进入破产程序,去年受理破产案件17件,债权申报额逾79.72亿元,下半年以来实施破产提速,14件破产案件实现案结事了,合计消化债务金额37.37亿元。三是平安法治建设深入推进。持续深化重点地区、重点领域严打整治行动,扎实推进技防城三期工程、社会面巡防网建设,全面完成宜城、丁蜀城区老小区技防改造,全市违法犯罪警情数和刑事发案数逐年下降,连续11年实现命案全破,群众安全感达到95.75%。全面启动“七五”普法规划,深入推进“法润陶都”系列活动,组织实施13项法治惠民实事项目,群众对法治建设的满意度达98.5%,居无锡地区第一。推进执法司法规范化建设,深化落实警务、检务、审务公开制度,执法司法公信力进一步提升。四是司法体制改革稳步推进。司法责任制、法院检察院人员分类管理等改革有效推进,初步完成员额制法官检察官入额遴选工作,进一步明确各类司法人员职责权限,落实法官检察官办案主体地位,实现“让审理者裁判、由裁判者负责”。检察机关提起环境公益诉讼、司法所管理体制改革等工作稳步实施,公安“微警务”、法院互联网庭审直播平台搭建启用,司法公开、服务群众能力进一步增强。五是基层基础建设得到加强。深化实施“一化三平台”综治基层基础建设,新建成张渚、西渚、新街3个规范化综治中心,综治信息化实战应用水平有力提升,成立市平安志愿者协会并招募平安志愿者2万余名。健全流动人口和特殊人群服务管理体系,落实流动人口落脚点治安管控、社会化信息采集等措施,建立社区矫正重点人员管控机制,外来人口犯罪数量逐年下降,特殊人群重新违法犯罪率始终保持全省低位。六是队伍能力素质有效提升。深入开展“两学一做”学习教育,认真落实全面从严治党要求,切实增强党性纪律观念、提振干事创业激情。积极组织参加中央、省组织的“政法大讲堂”集中培训,抓好基层政法综治、信访干部理论和业务培训,持续开展岗位练兵、比武竞赛等活动,政法信访干部岗位技能和业务能力有效提

升。

第二部分

宜兴市委政法委2016年度部门决算表

详见宜兴市委政法委2016年度部门决算公开表

第三部分

宜兴市委政法委2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

宜兴市委政法委2016度收入、支出总计1233.86万元,与上年相比收、支总计各增加301.08万元,增长32.28%。主要原因是依法治市办公室经费,工资福利支出等经费增加。

(一)收入总计1233.86万元。包括:财政拨款收入1233.86万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加301.08万元,增长32.28%。主要原因是依法治市办公室经费,工资福利支出等经费增加。

(二)支出总计1233.86万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出422.84万元,主要用于行政运行422.84万元。与上年相比增加372.07万元,增长733%。主要原因是上级综治补助、司法救助资金等委托业务费增加。

2.公共安全(类)支出811.02万元,主要用于人员经费349.62万元,公用经费31.61万元,项目经费429.79万元,与上年相比减少70.99万元,减少8.05%。主要原因是相关项目经费在一般公共服务类列支。

二、收入决算情况说明

政法委本年收入合计1233.86 万元,其中:财政拨款收入1233.86万元,占100 %;与上年度比较增加301.08万,增长32.28%。主要原因是依法治市办公室经费,工资福利支出等经费增加。

三、支出决算情况说明

政法委本年支出合计1233.86万元,其中:基本支出381.23万元,占30.9%;项目支出852.63万元,占69.1%;与上年度比较增加301.08万,增长32.28%。主要原因是依法治市办公室经费,工资福利支出等经费增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

政法委2016年度财政拨款收、支总决算1233.86万元。与上年相比增加301.08万元,增长32.28%。主要原因是依法治市办公室经费,工资福利支出,司法救助资金等经费增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。政法委2016年财政拨款支出1233.86万元,占本年支出合计100%。与上年相比增加301.08万元,增长32.28%。主要原因是依法治市办公室经费,工资福利支出等经费增加。

政法委2016年度财政拨款支出年初预算为1086.12万元,支出决算为1233.86万元,完成年初预算的111.97%。决算数大于年初预算的主要原因是主要原因是依法治市办公室经费,工资福利支出等经费增加。

(一)一般公共服务(类)

1.人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为422.84万元。决算数大于预算数的主要原因预算数全部放入第二部分公安款行政运行类。

(二)公共安全(类)

1.公安(款)行政运行(项)。年初预算为1086.12万元,支出决算为811.02万元,完成年初预算的74.67 %。决算数小于预算数是因为决算按照账面数字区分了人大事务和公安款。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

政法委2016年度财政拨款基本支出381.23万元,其中:

(一)人员经费 349.62万元。主要包括:基本工资38.48万元、津贴补贴139.25万元、奖金14.1万元、社会保障缴费16.24万元、其他工资福利支出7.63万元、离休费19.45万元、退休费93.71万元、住房公积金19.87万元、提租补贴0.63万元、购房补贴0.26万元。

(二)公用经费31.61 万元。主要包括:办公费4.03万元、差旅费1.06万元、公务接待费2.81万元、委托业务费7.79万元、公务用车运行维护费7.24万元、其他交通费用8.47万元,福利费0.21万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。政法委2016年一般公共预算财政拨款支出1233.86万元,与上年相比增加301.08万元,增长32.28%。主要原因是依法治市办公室经费,工资福利支出等经费增加。

政法委2016年度财政拨款支出年初预算为1086.12万元,支出决算为1233.86万元,完成年初预算的111.97%。决算数大于年初预算的主要原因是主要原因是依法治市办公室经费,工资福利支出等经费增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

政法委2016年度一般公共预算财政拨款基本支出381.23万元,其中:

(一)人员经费 349.62万元。主要包括:基本工资38.48万元、津贴补贴139.25万元、奖金14.1万元、社会保障缴费16.24万元、其他工资福利支出7.63万元、离休费19.45万元、退休费93.71万元、住房公积金19.87万元、提租补贴0.63万元、购房补贴0.26万元。

(二)公用经费31.61 万元。主要包括:办公费4.03万元、差旅费1.06万元、公务接待费2.81万元、委托业务费7.79万元、公务用车运行维护费7.24万元、其他交通费用8.47万元,福利费0.21万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

政法委2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行费支出7.24万元,占“三公”经费的44.04%;公务接待费支出9.2万元,占“三公”经费的55.96 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出 0万元,与去年持平。

2.公务用车购置及运行费支出7.24万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出0万元。与上年度持平。(2)公务用车运行维护费决算支出7.24万元,完成预算的80.4%。公务用车运行维护费主要用于主要为一般公务用车油费,修理费,保险费,用于企业债务危机处置工作产生的车辆费用。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。比去年支出减少41.3%,原因是公务用车由原来4辆缩减至2辆,所以相关公车运行费用减少。

3.公务接待费9.2万元。其中:

(1)外事接待支出0万元,与上年度持平。

(2)国内公务接待支出 9.2万元,完成预算的100 %,2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 30批次,300人次。主要为接待为其他单位交流学习、考察调研、检查工作等费用。比去年增加338%,原因是2016年度接待人数,次数有所增加;2015年度接待费统计中一些学习交流产生的费用放在项目经费中,没有放接待费中列支等。

政法委2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.59万元,完成预算的100 %。与上年度决算数相比减少2.16万元,减少78.5%。2016年度全年召开会议5个,参加会议300人次。主要为召开全市政法工作、企业债务危机处置工作等专项会议。

政法委2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出17.61万元,完成预算的100%。与上年度决算数增加0.75万元,增加4.4%。2016年度全年组织培训2个,组织培训120人次。主要为培训全市综治维稳信访人员集中培训、综治信息化人员培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

政法委2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出31.61万元,比上年减少589.69万元,减少94.2%。主要原因是:上级社会治理创新补助,司法救助资金等委托业务费没有在基本支出的机关运行经费里,在项目经费的委托业务费里列支了。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额6.98万元,其中:政府采购货物支出6.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,市级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

                                                                                                       宜兴市委政法委

                                                                                                       2017年8月3日




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